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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003514
Monto de la Factura
₲ 53.854.900
Nro. Solicitud de Transferencia
93187
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.854.900

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
55/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-53417
Monto Contrato
₲ 560.510.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.851.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.851.842

Datos de la Licitación

ID de Licitación
225414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5