Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007060
Monto de la Factura
₲ 7.891.800
Nro. Solicitud de Transferencia
134246
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2012
Fecha de la Transferencia
01-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.891.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-47952
Monto Contrato
₲ 510.111.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.148.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.148.684

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227852
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2