Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006465
Monto de la Factura
₲ 3.998.673
Nro. Solicitud de Transferencia
93313
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.998.673
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-47952
Monto Contrato
₲ 510.111.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.148.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.148.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227852
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2