Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000050
Monto de la Factura
₲ 38.573.697
Nro. Solicitud de Transferencia
52847
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.573.697
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OURA S.R.L.
RUC
80053186-8
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-58351
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.426.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.426.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242742
Nombre de la Licitación
Construcción del Nuevo Local de la DISERINTE - 2da Fase.
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5