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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000687
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33653
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
25-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-55023
Monto Contrato
₲ 425.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.584.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.584.254

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232954
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones menores de Maquinarias, Equipo y Muebles de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2