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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 176.722.795
Nro. Solicitud de Transferencia
101281
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.722.795

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO RIO NEGRO CL
RUC
80075784-0
Número de Contrato
290/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-66998
Monto Contrato
₲ 4.948.372.379
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.631.079.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.630.774.443

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246563
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INSTITUCIONAL - OBRAS MILITARES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5