Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000001
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 282.881.282
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            128604
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-10-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            23-01-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-01-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 282.881.282
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO RIO NEGRO CL
        
                                    RUC
                            
            80075784-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            290/12
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12005-12-66998
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.948.372.379
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.631.079.828
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.630.774.443
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            246563
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INSTITUCIONAL - OBRAS MILITARES
        
                                    Convocante
                            
            Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando Logistico Uoc 5
        