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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 40.333.250
Nro. Solicitud de Transferencia
75858
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.333.250

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TEODORO VARGAS MENDOZA
RUC
281567-2
Número de Contrato
27/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-49774
Monto Contrato
₲ 289.627.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.784.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.784.845

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS 2012
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5