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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004097
Monto de la Factura
₲ 17.779.240
Nro. Solicitud de Transferencia
53409
Fecha Solicitud de Transferencia
07-06-2012
Fecha de la Transferencia
18-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.779.240

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
11/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-50985
Monto Contrato
₲ 424.732.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.573.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.573.268

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235130
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2