Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000778
Monto de la Factura
₲ 4.116.300
Nro. Solicitud de Transferencia
42761
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2012
Fecha de la Transferencia
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.116.300

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-48641
Monto Contrato
₲ 40.955.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.439.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.439.065

Datos de la Licitación

ID de Licitación
226071
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Aliemnticios (Base Aérea Ñu Guazu)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4