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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000331
Monto de la Factura
₲ 125.422.406
Nro. Solicitud de Transferencia
29633
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.274.428

Retención DNCP
₲ 446.960
Retención IVA
₲ 3.420.611
Retención Renta
₲ 2.280.407
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
255
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-67312
Monto Contrato
₲ 1.627.957.214
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.262.863.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.262.863.165

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235707
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES MILITARES-IBA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4