Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001328
Monto de la Factura
₲ 513.978.607
Nro. Solicitud de Transferencia
45708
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
10-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 513.978.607
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
255
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-67312
Monto Contrato
₲ 1.627.957.214
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.262.863.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.262.863.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235707
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES MILITARES-IBA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4