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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0021369
Monto de la Factura
₲ 298.133.472
Nro. Solicitud de Transferencia
65511
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2024
Fecha de la Transferencia
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.860.395

Retención DNCP
₲ 1.040.757
Retención IVA
₲ 8.130.913
Retención Renta
₲ 10.841.217
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12017-23-232494
Monto Contrato
₲ 2.422.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.454.091.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.454.091.542

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426168
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2023 - Contratación de Seguro Médico
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible