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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000684
Monto de la Factura
₲ 248.131.250
Nro. Solicitud de Transferencia
134760
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.933.852

Retención DNCP
₲ 926.356
Retención IVA
₲ 3.544.732
Retención Renta
₲ 4.726.310
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12010-15-111538
Monto Contrato
₲ 417.769.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.284.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.284.418

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290016
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia