Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000209
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.057.111.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            90962
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            09-07-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            15-07-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-07-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 986.150.022
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.690.278
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 28.830.300
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 38.440.400
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VERIFICACIONES TECNICAS VEHICULARES (V.T.V.)
        
                                    RUC
                            
            80128698-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            22/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12017-22-222590
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 32.063.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 21.202.976.388
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 21.202.976.388
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            418419
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N° 03 - Contratación de Servicios de Control de Emisiones de Gases Contaminantes Provenientes de Fuentes Móviles
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
        