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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000696
Monto de la Factura
₲ 29.328.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69427
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.328.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-23003-13-83733
Monto Contrato
₲ 68.398.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.045.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.045.255

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253268
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Papel, Cartuchos, Toner, Tintas y Sellos de Uso Institucional
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert