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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000167
Monto de la Factura
₲ 460.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57323
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2019
Fecha de la Transferencia
23-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.690.784

Retención DNCP
₲ 1.700.216
Retención IVA
₲ 6.573.000
Retención Renta
₲ 13.146.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
313
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164824
Monto Contrato
₲ 47.278.157.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.738.691.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.738.691.771

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)