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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000036
Monto de la Factura
₲ 768.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108240
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
09-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 729.193.036

Retención DNCP
₲ 2.838.608
Retención IVA
₲ 10.974.000
Retención Renta
₲ 21.948.000
Multa
₲ 3.226.356

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
313
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164824
Monto Contrato
₲ 47.278.157.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.738.691.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.738.691.771

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)