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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000035
Monto de la Factura
₲ 2.037.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110203
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.942.773.472

Retención DNCP
₲ 7.529.528
Retención IVA
₲ 29.109.000
Retención Renta
₲ 58.218.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
313
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164824
Monto Contrato
₲ 47.278.157.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.738.691.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.738.691.771

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)