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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0072556
Monto de la Factura
₲ 693.277.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171978
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 661.003.305

Retención DNCP
₲ 2.561.824
Retención IVA
₲ 9.903.957
Retención Renta
₲ 19.807.914
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155192
Monto Contrato
₲ 7.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.229.326.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.229.326.345

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)