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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001676
Monto de la Factura
₲ 16.335.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169614
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.386.382

Retención DNCP
₲ 57.618
Retención IVA
₲ 445.500
Retención Renta
₲ 445.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-167813
Monto Contrato
₲ 108.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.575.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.575.880

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338897
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD BUCO-DENTAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)