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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0008495
Monto de la Factura
₲ 42.097.860
Nro. Solicitud de Transferencia
39801
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.739.502

Retención DNCP
₲ 155.562
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.202.796
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155206
Monto Contrato
₲ 2.097.774.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.030.196.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.030.196.294

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)