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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0296516
Monto de la Factura
₲ 82.764.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18485
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.911.138

Retención DNCP
₲ 305.833
Retención IVA
₲ 1.182.343
Retención Renta
₲ 2.364.686
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155186
Monto Contrato
₲ 7.279.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.486.825.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.486.825.211

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)