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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0026793
Monto de la Factura
₲ 220.752.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149640
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
04-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.474.543

Retención DNCP
₲ 815.731
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.307.200
Multa
₲ 154.526

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
328
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164833
Monto Contrato
₲ 58.457.356.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.865.894.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.865.894.121

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)