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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0006201
Monto de la Factura
₲ 442.640
Nro. Solicitud de Transferencia
24220
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2022
Fecha de la Transferencia
22-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 426.295

Retención DNCP
₲ 1.561
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 14.784

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154126
Monto Contrato
₲ 381.843.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.682.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.682.342

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA - COBERTURA 24 MESES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)