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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 28.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100275
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.637.703

Retención DNCP
₲ 99.751
Retención IVA
₲ 771.273
Retención Renta
₲ 771.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
274/18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164724
Monto Contrato
₲ 323.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.510.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.510.635

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348199
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)