Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0209509
Monto de la Factura
₲ 49.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49032
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.286.306
Retención DNCP
₲ 173.330
Retención IVA
₲ 1.340.182
Retención Renta
₲ 1.340.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-167808
Monto Contrato
₲ 816.584.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.238.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.238.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338897
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD BUCO-DENTAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)