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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-020-0001152
Monto de la Factura
₲ 38.500.896
Nro. Solicitud de Transferencia
94313
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.211.144

Retención DNCP
₲ 135.803
Retención IVA
₲ 1.050.024
Retención Renta
₲ 1.050.024
Multa
₲ 53.901

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154130
Monto Contrato
₲ 10.982.865.196
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.277.639.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.277.634.773

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA - COBERTURA 24 MESES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)