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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0060368
Monto de la Factura
₲ 50.769.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110730
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.860.389

Retención DNCP
₲ 189.152
Retención IVA
₲ 754.895
Retención Renta
₲ 965.064
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155099
Monto Contrato
₲ 3.697.948.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.522.291.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.522.291.259

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE HOSPITALES DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)