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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0060824
Monto de la Factura
₲ 64.492.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163025
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.489.744

Retención DNCP
₲ 238.313
Retención IVA
₲ 921.314
Retención Renta
₲ 1.842.629
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155099
Monto Contrato
₲ 3.697.948.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.522.291.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.522.291.259

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE HOSPITALES DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)