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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005856
Monto de la Factura
₲ 539.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6741
Fecha Solicitud de Transferencia
06-02-2021
Fecha de la Transferencia
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 509.349.415

Retención DNCP
₲ 1.993.932
Retención IVA
₲ 7.708.500
Retención Renta
₲ 15.417.000
Multa
₲ 5.126.153

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
332
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164830
Monto Contrato
₲ 17.990.507.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.227.005.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.227.005.154

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)