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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 11.659.560
Nro. Solicitud de Transferencia
77839
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.108.618

Retención DNCP
₲ 43.085
Retención IVA
₲ 166.565
Retención Renta
₲ 333.130
Multa
₲ 8.162

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164931
Monto Contrato
₲ 961.255.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.367.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.367.744

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)