Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045176
Monto de la Factura
₲ 32.851.500
Nro. Solicitud de Transferencia
149801
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.943.723
Retención DNCP
₲ 115.877
Retención IVA
₲ 895.950
Retención Renta
₲ 895.950
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-158174
Monto Contrato
₲ 424.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.149.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.149.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340344
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 60/17 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
