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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0047722
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5018
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
02-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.967.454

Retención DNCP
₲ 61.727
Retención IVA
₲ 477.273
Retención Renta
₲ 477.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-158174
Monto Contrato
₲ 424.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.149.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.149.173

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340344
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 60/17 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)