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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001968
Monto de la Factura
₲ 385.318.080
Nro. Solicitud de Transferencia
122535
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 367.380.606

Retención DNCP
₲ 1.423.842
Retención IVA
₲ 5.504.544
Retención Renta
₲ 11.009.088
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
297
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-165340
Monto Contrato
₲ 5.216.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.966.366.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.966.366.232

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)