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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017305
Monto de la Factura
₲ 8.700.900
Nro. Solicitud de Transferencia
104769
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.295.852

Retención DNCP
₲ 32.152
Retención IVA
₲ 124.299
Retención Renta
₲ 248.597
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
306
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-167543
Monto Contrato
₲ 589.328.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.735.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 561.735.891

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)