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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0060397
Monto de la Factura
₲ 24.959.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115338
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.982.121

Retención DNCP
₲ 92.461
Retención IVA
₲ 411.596
Retención Renta
₲ 471.740
Multa
₲ 1.082

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153378
Monto Contrato
₲ 810.139.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.949.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.949.825

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma