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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0002053
Monto de la Factura
₲ 4.833.360
Nro. Solicitud de Transferencia
122593
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.600.139

Retención DNCP
₲ 17.860
Retención IVA
₲ 69.048
Retención Renta
₲ 138.096
Multa
₲ 8.217

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154312
Monto Contrato
₲ 236.548.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.929.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.929.653

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339484
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y FORMULAS NUTRICIONALES PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE FIBROSIS QUISTICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)