Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005945
Monto de la Factura
₲ 29.013.960
Nro. Solicitud de Transferencia
9809
Fecha Solicitud de Transferencia
08-02-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.329.040
Retención DNCP
₲ 102.340
Retención IVA
₲ 791.290
Retención Renta
₲ 791.290
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153198
Monto Contrato
₲ 16.530.365.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.998.765.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.993.515.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
