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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000902
Monto de la Factura
₲ 623.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22576
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 594.665.280

Retención DNCP
₲ 2.304.720
Retención IVA
₲ 8.910.000
Retención Renta
₲ 17.820.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155203
Monto Contrato
₲ 8.610.903.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.275.990.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.275.990.662

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)