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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001954
Monto de la Factura
₲ 203.750
Nro. Solicitud de Transferencia
23939
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.265

Retención DNCP
₲ 753
Retención IVA
₲ 2.911
Retención Renta
₲ 5.821
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153614
Monto Contrato
₲ 544.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.426.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.426.990

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331250
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional