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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001438
Monto de la Factura
₲ 7.568.850
Nro. Solicitud de Transferencia
99453
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.216.502

Retención DNCP
₲ 27.969
Retención IVA
₲ 108.126
Retención Renta
₲ 216.253
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153614
Monto Contrato
₲ 544.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.426.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.426.990

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331250
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional