Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001892
Monto de la Factura
₲ 8.258.950
Nro. Solicitud de Transferencia
149748
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.874.476
Retención DNCP
₲ 30.519
Retención IVA
₲ 117.985
Retención Renta
₲ 235.970
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153614
Monto Contrato
₲ 544.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.426.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.426.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331250
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional