Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008057
Monto de la Factura
₲ 12.066.800
Nro. Solicitud de Transferencia
35276
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.409.622
Retención DNCP
₲ 43.198
Retención IVA
₲ 279.973
Retención Renta
₲ 334.007
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-156836
Monto Contrato
₲ 3.993.189.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.394.510.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.394.510.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para pacientes y personal de guardia de los Servicios de Salud del Area Interior
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
