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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0019573
Monto de la Factura
₲ 175.436.520
Nro. Solicitud de Transferencia
102295
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.023.921

Retención DNCP
₲ 648.280
Retención IVA
₲ 2.506.236
Retención Renta
₲ 5.012.472
Multa
₲ 245.611

Datos del Contrato

Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
299
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164827
Monto Contrato
₲ 931.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 887.950.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 887.950.673

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)