Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000330
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149187
Fecha Solicitud de Transferencia
10-11-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.713.376
Retención DNCP
₲ 14.411
Retención IVA
₲ 55.714
Retención Renta
₲ 111.429
Multa
₲ 5.070
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
299
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164827
Monto Contrato
₲ 931.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 887.950.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 887.950.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)