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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002051
Monto de la Factura
₲ 13.392.080
Nro. Solicitud de Transferencia
49537
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.768.647

Retención DNCP
₲ 49.487
Retención IVA
₲ 191.315
Retención Renta
₲ 382.631
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
219-18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-157172
Monto Contrato
₲ 3.074.614.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.290.959.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.290.959.224

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN NRO. 44/2017
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)