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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002490
Monto de la Factura
₲ 560.500
Nro. Solicitud de Transferencia
188049
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 527.951

Retención DNCP
₲ 1.977
Retención IVA
₲ 15.286
Retención Renta
₲ 15.286
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
516-17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-158071
Monto Contrato
₲ 200.607.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.997.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.997.278

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332437
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)