Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002492
Monto de la Factura
₲ 3.013.800
Nro. Solicitud de Transferencia
188049
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.838.780
Retención DNCP
₲ 10.630
Retención IVA
₲ 82.195
Retención Renta
₲ 82.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
516-17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-158071
Monto Contrato
₲ 200.607.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.997.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.997.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332437
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)