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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0041650
Monto de la Factura
₲ 6.694.446
Nro. Solicitud de Transferencia
140352
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2020
Fecha de la Transferencia
24-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.305.681

Retención DNCP
₲ 23.613
Retención IVA
₲ 182.576
Retención Renta
₲ 182.576
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
252
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-159084
Monto Contrato
₲ 3.220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.578.846.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.578.846.244

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347699
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS VENTILADORES PULMONARES MARCA DRAGER PERTENECIENTES A LOS DIVERSOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)